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云南师范大学附属中学呈贡学校2025年度部门决算

16小时前招标公告-公告公开招标云南 - 昆明市 关注

基本信息

省份/直辖市 云南 所属地区 昆明市
采购单位 云南师大附中呈贡校区 项目联系方式
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正文

云南师范大学附属中学呈贡学校2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

云南师范大学附属中学呈贡学校是昆明市教育体育局直属财政全额拨款教育事业单位,执行政府会计制度。实行国库集中支付管理,全面推进公务卡报销制度,非税收入实行收缴分离,收支两条线管理,实行票据电子化管理。归口昆明市财政局教科文处。

(一)全面贯彻、执行党和国家的教育方针、政策、法规,坚持社会主义办学方向,坚持立德树人,依法办学,依法治校。

(二)实施高中学历、初中义务教育,执行国家课程计划和有关规定,促进基础教育发展。

(三)制定和实施学校发展规划、教师队伍建设规划、基本管理制度等。组织开展教育研究、教学活动和对外交流与合作。遵循教学规律,深化教学改革,不断提高教育质量。

(四)学校党总支认真落实党组织领导的校长负责制,全面负责学校党的建设,确保党的理论和路线方针政策的贯彻落实。深入开展社会主义核心价值观教育,加强师德师风建设。领导和支持学校群团组织建设。

(五)保障学生合法权益,加强学生德、智、体、美、劳教育,促进学生全面健康发展。

(六)建立健全安全制度和应急机制,对师生进行安全教育,加强管理,及时消除隐患,预防发生事故,确保学校平安、健康、和谐发展。

(七)完成上级交办的其他工作。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置7个内设机构,包括:党总支办公室、校办公室、教务处、总务处、学生处、教科室、****中心。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

我单位作为昆明市教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员186人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员186人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员54人。包括财政拨款开支经费的人员54人;经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人(离休0人,退休1人),年末学生3290人,年末遗属0人。

车辆编制2辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。

三、重点工作概述

2025年,学校在云南师大附中一体化管理引领下,坚守“先学会做人,再学做学问”的办学理念,聚焦立德树人根本任务,在教育教学、师生发展、特色建设、协同育人及硬件升级等方面取得显著成效,办学质量与品牌影响力持续提升。

(一)教育教学质量稳步攀升,升学成果亮眼

1.高考成绩再创新高:2025届首届取消地州招生、仅第二批次招生的毕业生表现突出,物理类304人参考本科线达线率96%;历史类78人参考,本科线达线率100%。罗思为同学以678分裸分位列全省物理类第58名,被香港大学环球工程与商业(双学位)录取,创应届生最佳战绩之一。

2.中考表现锋芒毕露:566人参考,总平均分626分,最高分689分;680分以上26人、670分以上100人,均创历届新高;一级完中率75.27%,普高率96.64%;语文98分3人,数学满分16人,英语、物理、化学满分各1人,学科优势凸显。

(二)师生竞赛捷报频传,素养发展全面

1.学生获奖成果丰硕:全年斩获国家级奖项104人、省级56人、市级9人,团体获奖8项。在语文能力测评、地球科学奥赛、天文竞赛中表现突出,第十八届全国中学生语文能力测评获全国一、二、三等奖共49名,学校获优秀组织奖;体育赛事成绩亮眼,高中女子篮球队获云南省“勤锻炼”三大球超级联赛冠军,高中男子足球队获上海国际青少年校园足球邀请赛第六名,排球队获云南省青少年四级联赛总决赛亚军,无人机竞赛云南选拔赛斩获3个项目第一名;科技类竞赛中,全国青少年科技教育成果展示大赛云南赛区获一、二、三等奖共24名。

2.教师队伍实力凸显:王欧老师获朱正威中学生物奖教金,其教学成果获云南师大第十届基础教育教学成果一等奖;左圆虹老师相关成果获二等奖;董玲玉老师获评教育部基础教育精品课,林秋果老师获全国初中英语教师教学基本功展示最佳课堂组织奖;在云南省基础教育“好课堂”遴选活动中,6名教师获一、二、三等奖,3人推荐至市级评选;张艳波获评云南省学科带头人,杨黎明、游泽勇获评昆明教学名师,新增省市区级教坛新秀、骨干教师22人;朱明艳、张艳波分别成立昆明市、云南省名师工作室,辐射引领学科发展。

(三)特色品牌持续深化,办学辨识度提升

1.体育科技双轮驱动:成功承办2025年“飞向北京・飞向太空”全国青少年无人机竞赛云南选拔赛,建成4块室外排球场、1块室内排球场及专用力量训练室,排球项目获昆明市“希望杯”高中男子组冠军,现役队员含10名国家一级运动员、4名二级运动员;智慧校园建设稳步推进,更新66间教室设备,新建录播室2间、微格教室1间及多学科实验室,新增监控摄像头64个,构建“教学—训练—竞赛—健康”四位一体校园体育新生态。

2.书香校园建设提质:正式获批中小学“书香校园”联盟会员单位,以“弦歌雅韵”经典浸润工程为核心,构建“读—赏—演—创”一体化育人体系,师生在“云岭杯”中华经典诵写讲大赛、全国中学生书法竞赛中屡获佳绩,校刊《弦歌》与公众号“不求甚解”成为经典传播重要载体。

3.文化艺术缤纷多彩:举办2025年“乐聚师附・音暖新年”校际交流音乐会,迎来高雅艺术进校园活动,以音乐舞蹈史诗《西南联大》沉浸式演出传递红色精神。

(四)协同育人成效显著,社会责任彰显

1.校际协作深度推进:2023—2025年累计接待福贡一中、贡山一中等同省15所学校313人次跟岗研修,委派教师赴武定一中、泸水市第一中学等校开展示范课、专题讲座等精准帮扶;持续选派优秀教师赴迪庆州藏文中学支教,9名支教教师扎根藏区,助力民族地区教育发展。

2.校企校地资源整合:与云南师范大学深度合作,2025年接收本科实习学生53人,成为高校优质实习基地;服务师大教职工子女就读36人;与云南民族博物馆共建“铸牢中华民族共同体意识”教育示范基地,开展扎染、民族文化讲座等特色活动;与昆明市体校签订排球联合培养协议,引入专业教练提升训练质量。

(五)硬件设施迭代升级,保障能力增强

争取市级资金用于设施设备提升,完成运动场升级改造,实现体育教学与课余活动优质保障;****楼、****楼卫生间改造及地面清洗;更新学生宿舍人行道闸、食堂人脸刷卡机等设备,优化校园安全与服务管理;数字化教学设施持续完善,为教育教学注入智慧动能。

第二部分 2025年度部门决算表

(详见附件)

我单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

我单位为二级预算单位,部门整体支出绩效由上级部门统一公开,我单位不需公开,《部门整体支出绩效自评情况》《部门整体支出绩效自评表》和《部门整体支出绩效自评职责履行良好表》为空表,我单位只公开《项目支出绩效自评表》。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南师范大学附属中学呈贡学校2025年度收入合计66,702,936.75元。其中:财政拨款收入62,358,133.26元,占总收入的93.49%;无上级补助收入;事业收入950,494.73元(含教育收费950,494.73元),占总收入的1.42%;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入3,394,308.76元,占总收入的5.09%。

与上年相比,收入合计减少1,722,343.48元,下降2.52%。其中:财政拨款收入增加2,429,307.64元,增长4.05%;事业收入增加586,976.22元,增长161.47%;其他收入减少4,738,627.34元,下降58.26%。

变动主要原因是:财政拨款收入比去年增长的原因为政府对基础教育投入力度持续加大,为加强基础教育师资力量,2025年我单位新增市编教师人员,导致人员经费支出增加,致使本年财政拨款收入同比上升。事业收入较上年有所回升,主要得益于学校规范落实教育收费管理政策,稳定合规收费项目,收费管理更加规范有序;本年总收入有所下降,主要受其他收入大幅缩减影响,减少原因为上年度存在部分临时性、一次性的补助资金,本年度该类非常规收入无延续性,导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

云南师范大学附属中学呈贡学校2025年度支出合计68,379,867.43元。其中:基本支出48,107,701.01元,占总支出的70.35%;项目支出20,272,166.42元,占总支出的29.65%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计减少3,044,815.21元,下降4.26%。其中:基本支出增加3,416,104.58元,增长7.64%;项目支出减少6,460,919.79元,下降24.17%。

变动主要原因是:1、由于2025年增加市编教师人员,人员经费支出增长,导致基本支出增长;2、项目支出减少,主要原因为上年度存在大量自有资金项目的投入,尤其是合作办学项目、已履行合同项目尾款、义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(设施设备购置)等大额支出,本年度该类非常规支出无延续性。

(一)基本支出情况

2025年度用于保障云南师范大学附属中学呈贡学校正常运转的日常支出48,107,701.01元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出47,391,264.20元,占基本支出的98.51%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费716,436.81元,占基本支出的1.49%。

(二)项目支出情况

2025年度用于保障云南师范大学附属中学呈贡学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出20,272,166.42元。其中:基本建设类项目支出0.00元。重点项目开支及开展情况如下:

l 2023年基础教育综合奖补资金项目经费8,194,526.81元,主要用于“数字校园”项目建设,开展智慧教室设备采购安装、***平台搭建,配套购置教学资源并组织教师信息化培训。项目完善学校信息化软硬件设施,创新课堂教学模式,提升教育数字化水平,为智慧校园建设提供支撑,现已全部完工投入使用。

l 生均公用经费2,523,053.48元,主要用于规范落实各项办学保障,保障教学有序开展,稳定学校日常办学秩序,为教育教学持续开展提供基础保障。

l 义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金1,559,339.41元,主要用于校园足球场、篮球场维修改造,使场地达到规范标准,满足体育课、课后体育活动及校园赛事使用需求,改善义务教育办学硬件条件,项目已竣工投用。

l (单位自筹)合作办学专项经费1,500,000.00元,主要用于提升合作办学教育教学能力,强化教师队伍建设,持续提升学校教育教学质量,项目已完成。

l 义务教育课后服务补贴专项资金1,686,010.60元,主要用于保障课后服务顺利开展,开设文体艺术、科普实践等课程,丰富学生课余生活,有效解决学生托管问题,惠及全体义务教育学生。

l 2025年扩班办学急需资金专项经费526,200.00元,主要用于学校扩班配套保障,补充采购课桌椅、多媒体等教学设备,保障扩班后教学管理平稳运行,支撑学校办学规模有序扩大。

l 校园安保服务专项资金493,820.00元,主要用于支付校园安保服务费,落实校园出入管理、日常安全巡查,持续完善校园安全防控体系,保障在校师生人身安全,维护校园稳定秩序,助力平安校园建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南师范大学附属中学呈贡学校2025年度一般公共预算财政拨款支出62,322,513.26元,占本年支出合计的91.14%。与上年相比增加2,393,687.64元,增长3.99%,完成年初预算的120.37%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无一般公共服务(类)支出。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无外交(类)支出。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无国防(类)支出。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无公共安全(类)支出。

5.教育(类)支出55,161,374.32元,占一般公共预算财政拨款总支出的88.51%,完成年初预算的125.74%。主要用于:

初中教育支出44,180,510.78元;

高中教育支出10,304,663.54元;

其他普通教育支出676,200.00元。

造成预决算差异的主要原因是2025年我校新增市编教师,基本工资、社保缴费等人员保障经费需求增加,财政相应追加人员经费拨款。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无科学技术(类)支出。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无文化旅游体育与传媒(类)支出。

8.社会保障和就业(类)支出2,711,558.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%,完成年初预算的94.24%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和事业单位离退休人员生活补助支出。造成预决算差异的主要原因是养老保险费按教职工实际工资标准缴纳,预算按定额标准测算。

9.卫生健康(类)支出2,144,207.54元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%,完成年初预算的87.31%。主要用于:

事业单位医疗1,235,037.72元;

公务员医疗补助783,605.85元;

其他行政事业单位医疗支出125,563.97元。

造成预决算差异的主要原因是职工医疗保险费按教职工实际工资标准缴纳,预算按定额标准测算。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无节能环保(类)支出。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。****城乡社区(类)支出。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无农林水(类)支出。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无交通运输(类)支出。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无资源勘探工业信息等(类)支出。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无商业服务业等(类)支出。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无金融(类)支出。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无援助其他地区(类)支出。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无自然资源海洋气象等(类)支出。

19.住房保障(类)支出2,305,373.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.70%,完成年初预算的89.56%。主要用于住房公积金缴纳。造成预决算差异的主要原因是住房公积金按教职工实际工资标准缴纳,预算按定额标准测算。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无粮油物资储备(类)支出。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无国有资本经营预算(类)支出。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无灾害防治及应急管理(类)支出。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无其他(类)支出。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无债务还本(类)支出。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无债务付息(类)支出。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无抗疫特别国债安排(类)支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为174,593.37元,上年无此项支出。

因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为171,000.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.94%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为3,593.37元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.06%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国(境)费用支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加171,000.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加3,593.37元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元,支出决算为174,593.37元,上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为171,000.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为3,593.37元;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是,本单位2025年新增一辆经备案登记的公务公车,产生车辆购置费171,000.00元,公车保险费3,593.37元计入公务用车运行维护费,共计产生公务用车购置及运行维护费174,593.37元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加171,000.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加3,593.37元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车购置费支出决算增加171,000.00元和公务用车运行维护费支出决算增加3,593.37元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位2025年无因公出国(境)费用。

2.购置车辆1辆。为进一步保障学校日常教育教学管理,后勤保障,师生应急保障等公务工作有序开展,补齐学校公务出行保障短板,提升校园管理服务效率,我单位依规购置公务车辆1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校常态化公务工作所需车辆产生的保险费。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

我单位本年度无政府性基金或国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南师范大学附属中学呈贡学校2025年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,增长0.00%,主要原因是我单位为非参公管理事业单位,故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末,云南师范大学附属中学呈贡学校资产总额 21,750,028.37元,其中,流动资产3,959,228.81元,固定资产 17,276,204.44元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产 514,595.12元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加 4,189,991.76元,其中固定资产增加3,650,187.51元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2025年度,单位政府采购支出总额11,017,479.59元,其中:政府采购货物支出8,711,726.81元;政府采购工程支出1,559,339.41元;政府采购服务支出746,413.37元。授予中小企业合同金额11,017,479.59元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、****城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

3.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

5.事业收入:指学校开展教育教学及其辅助活动依法取得的收入,主要包括行政事业性收费(如纳入行政事业性收费的学费、住宿费、考试报名费、考试考务费等)。

6.其他收入:指财政拨款收入和事业收入以外的收入,主要核算由其他非财政部门直接拨到我单位的项目经费。

附件:云南师范大学附属中学呈贡学校2025年度部门决算公开表(1).xlsx

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